Orden de Compra. Nº359-2432-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 359-25-LP14 OCT"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional del Cancer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 359-2432-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 359-25-LP14 OCT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 359-25-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
Comuna Independencia
Impuesto 19653,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A
Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A
R.U.T. 79.581.120-6
Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona36LitroALCOHOL ETILICO 70 º FC 1 LITRO (CGU:0303003)ALCOHOL DESNATURALIZADO 70 º FC 1 LITRO 12 UNIDADES POR CAJA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.040 $ 32.040
51102707
Gluconato de clorhexidina140FrascoCLORHEXIDINA 2% ACUOSA SIN TINCION 50CC (CGU:0323017) CLORHEXIDINA 2% ACUOSA SIN TINCION 50CC 35 UNIDADES POR CAJA $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
Total Neto $ 103.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.654
TOTAL OC $ 123.094


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.