|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
359-2603-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 359-108-le23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
359-108-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Inst Nacional del Cancer Adquisiciones |
|
Razón Social |
Instituto Nacional del Cancer
|
|
R.U.T. |
61.608.404-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Instituto Nacional del Cancer
|
|
R.U.T. |
61.608.404-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
13490 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-09-2024 |
|
|
|
Proveedor |
MADEGOM S.A. |
|
Razón Social |
MADEGOM S.A.
|
|
R.U.T. |
84.609.600-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MADEGOM S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
13111211
| Películas del polipropileno | 250 | Unidad | PAPEL POLIPROPILENO TELA SMS 60 GRS 120 X 120 CGU:205012 | 80E2627 ENVOLTORIO SMS PLUS AZUL 120X120 CMS., X 250, MADEGOM, SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIA HABIL |
$ 284,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 71.000
|
$ 71.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 71.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.490
|
|
$ 84.490
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.