Orden de Compra. Nº359-2913-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 359-847-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional del Cancer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 359-2913-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 359-847-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Programa compras mes de Diciembre según resolución exenta Nº 901. ID sigfe 96219 FAVOR FACTURAR CON FECHA DE ENERO.
Proveniente de Licitación 359-847-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
Comuna -1
Impuesto 2911,37
Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CORREA HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.881.670-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
MARCADOR DE CD BIC NEGRO5UnidadMARCADOR DE CD BIC NEGROLAPIZ PARA MARCAR CD $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125 $ 1.125
44112001
LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.2UnidadLIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.LIBRO DE CORRESPONDENCIA $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.198 $ 1.198
44111515
CAJA EURO-BOX #22 REVIST.OF.35X10X29X204UnidadCAJA EURO-BOX #22 REVIST.OF.35X10X29X20CAJA REVISTERO OFICIO LOMO ANCHO $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
55121606
ETIQUETA INK-JET 53X 70-4C 25HJ.3PaqueteETIQUETA INK-JET 53X 70-4C 25HJ.ETIQUETA 53 X 70 MM (HOJA X 16 UN) $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660
41104929
ROLLO TERMICO 80MM X 40MTS.1 UNID.8RolloROLLO TERMICO 80MM X 40MTS.1 UNID.PAPEL TERMICO 80MM X 40 MTS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
Total Neto $ 15.323
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.911
TOTAL OC $ 18.234


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.