Orden de Compra. Nº359-2916-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 359-847-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional del Cancer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 359-2916-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 359-847-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Programa compras mes de Diciembre según resolución exenta Nº 901. ID sigfe 96244 Favor facturar con fecha de enero. Favor despachar en forma urgente
Proveniente de Licitación 359-847-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
Comuna -1
Impuesto 9676,32
Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111504
17853 |FORM.CONT.ORIG.11X9.5/2000 ITALFORM 605Caja17853 |FORM.CONT.ORIG.11X9.5/2000 ITALFORM 60PAPEL CONTINUO TAMAÑO CARTA $ 5.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.745 $ 27.745
11151502
82571 |CA¥AMO DE ALGODON H5 (PITILLA) CONO DE2Cono82571 |CA¥AMO DE ALGODON H5 (PITILLA) CONO DEPITILLA BLANCA $ 3.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.924 $ 6.924
44112001
98088 |LIBRO ACTAS 100 HJS. 7 MM REM5Unidad98088 |LIBRO ACTAS 100 HJS. 7 MM REMLIBRO DE ACTAS 100 HJS. $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.275 $ 4.275
14111531
10231CU |LIBRO ACTAS 400 HJ.CUADRICULADO2Unidad10231CU |LIBRO ACTAS 400 HJ.CUADRICULADOLIBRO DE ACTAS 400 HJS $ 3.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.532 $ 6.532
31201515
80544BL |ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U2Rollo80544BL |ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UPAPEL ROLLO SU TURNO $ 1.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.612 $ 2.612
31201517
17217 |CINTA MASKING 18 X 40 MT 3M REF:22102Rollo17217 |CINTA MASKING 18 X 40 MT 3M REF:2210PAPEL ENMASCARAR 3M $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732 $ 732
31201517
11740 |CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X 40MT TESAPA10Rollo11740 |CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X 40MT TESAPACINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710 $ 1.710
44121902
10580NG |TINTA CHINA TALINAY FRASCO 20 CC. NEGRA2Frasco10580NG |TINTA CHINA TALINAY FRASCO 20 CC. NEGRATINTA CHINA FRASCO 20CC $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398 $ 398
Total Neto $ 50.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.676
TOTAL OC $ 60.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.