Orden de Compra. Nº359-565-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 359-93-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional del Cancer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 359-565-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 359-93-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 359-93-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
Comuna Santiago
Impuesto 25273,04
Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones Especiales de Despacho

Señores Proveedores:

 

Con fecha 01/12/2008 y en adelante, se exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

 

*            El horario de recepción de mercadería en la Sede Radioterapia Sur – Hospital Barros Luco Trudeau, es de las 09:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 17:00 hrs., de Lunes a Jueves. Los días viernes este horario es sólo hasta las 16:00 hrs. ( SE SOLICITA AVISAR CON 1 DÍA DE ANTERIORIDAD A LAS PERSONAS SEÑALADAS PARA COORDINACIÓN DE RECEPCIÓN DE MERCADERIA)

*            Se solicita traer fotocopia de la Factura, al momento de entrega de la mercadería, de lo contrario ésta NO será recibida, por la Unidad de Radioterapia.

*            Una vez recepcionada la mercadería por la Unidad de Radioterapia, en que la factura será timbrada, visada por el Encargado de Sede Sur (Tecnólogo Médico Sr. Cristian Parra, Sra. Jessica Morales ó Sra. Ana María Takeda), ésta deberá ser entregada en forma integra, para activar el proceso de pago de dicha obligación.

*            El plazo de entrega de mercadería no puede exceder a una semana, desde la fecha de aceptación de la Orden de Compra. De no ser así, la Orden de Compra se entenderá Cancelada.

*            Con respecto a las Notas de Crédito que puedan ser emitidas, se solicita que estas sean entregadas directamente a Oficina de Partes, para proceder a su tramitación interna.

*            Por decisión de la Dirección Institucional no están autorizados los depósitos, como medio de pago de Facturas.

*            Si Usted despacha la mercadería con Guía de Despacho y envía Factura Electrónica, vía Correo Electrónico, éste debe ser enviado al siguiente correo: ofpartes@incancer.cl. En el caso de enviar Nota de Crédito Electrónica, ésta también debe ser enviada al mismo correo.

*            Se informa que los estacionamientos para descarga de Mercadería se encuentran ubicados fuera del Hospital Barros Luco Trudeau ubicado en Avda. Santa Rosa esquina Doctor Roberto Koch Nº 704, Comuna de San Miguel.

 

Agradecemos dar cumplimiento a estas exigencias, lo que será considerado en el proceso de evaluación de proveedores, que permite objetivar las decisiones de compra de la institución.

 

Fono Contacto: Sra Ana María Takeda 09-309 67 71 – Sr. Cristian Parra  9-9196476.

 

Saluda atentamente a Usted,

 

 

 

Centro de Responsabilidad de Abastecimiento

Instituto Nacional del Cáncer

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rudolf Chile S.A.
Razón Social RUDOLF CHILE S A
R.U.T. 96.924.310-5
Sucursal Rudolf Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291609
Pinzas quirúrgicas8UnidadPINZAN BOSEMANNPINZAN BOSEMANN $ 16.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.016 $ 133.016
Total Neto $ 133.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.273
TOTAL OC $ 158.289


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.