Orden de Compra. Nº359-62-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 359-130-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional del Cancer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 359-62-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 359-130-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 359-130-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 322
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
Comuna Independencia
Impuesto 417994,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPREME STORE SPA
Razón Social SUPREME STORE SPA
R.U.T. 77.767.252-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPREME STORE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadBatería: DEA: Ref. marca Progetti modelo Rescue SamBATERIA PROGETTI MODELO RESCUE SAM $ 499.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.980 $ 999.980
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadBatería DEA: Ref. marca Nihon Kohden modelo AED-3100BATERIA NIHON KOHDEN AED-3100 $ 1.199.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.990 $ 1.199.990
Total Neto $ 2.199.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 417.994
TOTAL OC $ 2.617.964


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.