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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
359-812-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 359-142-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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359-142-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Inst Nacional del Cancer Adquisiciones |
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Razón Social |
Instituto Nacional del Cancer
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R.U.T. |
61.608.404-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional del Cancer
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R.U.T. |
61.608.404-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
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Comuna |
*
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Impuesto |
6488,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-03-2026 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85111602
| Servicios de prevención o control de cáncer o leuc | 15 | Unidad no definida | CUBRE OBJETO 22X22 CGU:0904005 | CUBRE OBJETO 22 X 22 X100 MARCA LABORGLÄSER - PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES - ULTIMA COMPRA 23-04-2024 SEGUN FACTURA 67825 ORDE DE COMPRA 359-1025-SE24 |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.750
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$ 9.750
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85111602
| Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia | 100 | Unidad | TORULA ESTERIL CON MEDIO STUART CGU:334003 | TORULA STUART AZUL - PRECIO UNITARIO - PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES - lote 202504-CL4194 vencimiento 23-04-2028 - ULTIMA COMPRA 18-03-2025 SEGUN FACTURA 73703 ORDEN DE COMPRA 359-2712-SE25 |
$ 244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.400
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$ 24.400
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Total Neto
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$ 34.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.488
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$ 40.638
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.