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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3590-20-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION URGENCIA DE SISTEMA DE AGUA POSTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
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R.U.T. |
69.141.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Intersección calles Tacna-Arturo Prat Dpto. Salud |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
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R.U.T. |
69.141.500-7 |
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Dirección de Facturación |
Tacna N° 76 esquina Arturo Prat, Comuna de Yungay. |
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Comuna |
Yungay
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Impuesto |
223529,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tacna N° 76 esquina Arturo Prat, Comuna de Yungay. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-02-2024 |
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Proveedor |
daniel jesus |
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Razón Social |
DANIEL JESÚS MARDONES SANHUEZA
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R.U.T. |
13.140.584-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
daniel jesus |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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77121702
| Servicios de rehabilitación de la contaminación de | 1 | Unidad no definida | REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POSTA SAN ANTONIO | REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POSTA SAN ANTONIO |
$ 1.176.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.176.471
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$ 1.176.471
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Total Neto
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$ 1.176.471
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 223.529
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$ 1.400.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.