Orden de Compra. Nº3590-266-SE23 "ADQUISICIÓN DE MODULARES PARA ATENCION DE USUARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3590-266-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MODULARES PARA ATENCION DE USUARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Unidad de Compra Intersección calles Tacna-Arturo Prat Dpto. Salud
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Facturación Tacna N° 76 esquina Arturo Prat, Comuna de Yungay.
Comuna Yungay
Impuesto 62006721,54
Dirección de Envío de la Factura Tacna N° 76 esquina Arturo Prat, Comuna de Yungay.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA
Razón Social FRANCISCO JAVIER HERMOSILLA ALDEA
R.U.T. 16.497.481-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores1Unidad no definidaAdquisición, instalación y habilitación de 11 modulares destinados a la atención clínica y no clínica de usuarios inscritos en CESFAM de Campanario.Adquisición, instalación y habilitación de 11 modulares destinados a la atención clínica y no clínica de usuarios inscritos en CESFAM de Campanario. $ 326.351.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.351.166 $ 326.351.166
Total Neto $ 326.351.166
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.006.722
TOTAL OC $ 388.357.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.