Orden de Compra. Nº3590-50-SE12 "MATERIAL DE ACEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3590-50-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ACEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3588-142-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay
Comuna Yungay
Impuesto 15893,5
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Razón Social EMILIANO SAGURIE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.103.590-4
Sucursal Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl20Unidad no definidacloro  $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.420 $ 9.420
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaVIM TRADICIONAL  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definidaCLORO GEL  $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295
47131816
Desodorantes10Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑOS PARA SACUDIR  $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530
39101601
ampolletas halógenas20Unidad no definidaAMPOLLETS DE 75 W  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
14111703
Toallas de papel60Unidad no definidaTOALLA NOVA  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.220 $ 23.220
24111503
Bolsas de plástico50Unidad no definidaPQUETES DE BOLSA DE BASURA 50X70  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo1Unidad no definidaMOPA PARA PISO  $ 2.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.285 $ 2.285
Total Neto $ 83.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.894
TOTAL OC $ 99.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.