Orden de Compra. Nº3590-63-SE18 "COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3590-63-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3588-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay
Comuna Yungay
Impuesto 22178,9075629377
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Razón Social EMILIANO SAGURIE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.103.590-4
Sucursal Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas6Unidad no definidaOLEO SINT. SOQUINA GALON AMARILLOOLEO SINT. SOQUINA GALON AMARILLO $ 12.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.944 $ 76.941
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definidaDILUYENTE SINTETICO 1. UNIVERSDILUYENTE SINTETICO 1. UNIVERS $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.588 $ 10.588
42151639
Espátulas dentales6Unidad no definidaESPATULA CUMMING TOOL 2 1/2ESPATULA CUMMING TOOL 2 1/2 $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.448 $ 5.445
31162704
Puntas de rodillo3Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO NATURAL 23 CMRODILLO CHIPORRO NATURAL 23 CM $ 4.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.276 $ 12.277
31162704
Puntas de rodillo3Unidad no definidaRODILLO ESPONJA 23 CM LIZCALRODILLO ESPONJA 23 CM LIZCAL $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.394 $ 5.395
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA ECOSA 4"BROCHA ECOSA 4" $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.538
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA ECOSA 2 1/2BROCHA ECOSA 2 1/2 $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.546 $ 1.546
Total Neto $ 116.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.179
TOTAL OC $ 138.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.