Orden de Compra. Nº3590-7-SE17 "Compra de Materiales de Reparación.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3590-7-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-01-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Reparación.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3588-27-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay
Comuna Yungay
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Razón Social EMILIANO SAGURIE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.103.590-4
Sucursal Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaOLEO BRILLANTE SIPA BLANCO.-OLEO BRILLANTE SIPA BLANCO.- $ 16.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definidaAGUA RASCH.-AGUA RASCH.- $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 3".-BROCHA 3".- $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 2".-BROCHA 2".- $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
30161508
Rodillo de papel pintado1Unidad no definidaRODILLO DE FIBRA.-RODILLO DE FIBRA.- $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
30161508
Rodillo de papel pintado1Unidad no definidaRODILLO DE FIBRA 7".-RODILLO DE FIBRA 7".- $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070 $ 1.070
13111016
Polietileno1Metro LinealPOLIETILENO.-POLIETILENO.- $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540 $ 1.540
Total Neto $ 25.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 25.020

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.