Orden de Compra. Nº3593-15-SE18 "Insumos Escuela de Verano FSC N° 10121 Social"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Combarbala
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3593-15-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2018
Nombre de la Orden de Compra Insumos Escuela de Verano FSC N° 10121 Social
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 527481-5-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438 -Entrega producto yungay 227
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438
Comuna Combarbalá
Impuesto 26654,34
Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO COMBARBALA
Razón Social CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ E I DE RESPONSAB
R.U.T. 76.253.400-2
Sucursal SUPERMERCADO COMBARBALA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124317
Masa de modelado10Unidad no definidaPlasticina plax 216 grs.Plasticina plax 216 grs. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
14111610
Cartulina20Unidad no definidaPliegos cartulina diferentes coloresPliegos cartulina diferentes colores $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
60121204
Pintura de témpera lavable10Unidad no definidaTempera 12 colores Tempera 12 colores $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
14111701
Papel facial5Unidad no definidaToallas Humedas paquetesToallas Humedas paquetes $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
60121236
Pinceles30Unidad no definidaPincelesPinceles $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.395
44121618
Tijeras10Unidad no definidaTijerasTijeras $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.730 $ 7.731
53131608
Jabones3Unidad no definidaJabon liquido 1 ltsJabon liquido 1 lts $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
60121109
Blocs de dibujo5Unidad no definidaBlock dibujo grande torreBlock dibujo grande torre $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
53131502
Pasta de dientes5Unidad no definidaPasta dental niñoPasta dental niño $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.739
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10Unidad no definidaPegamento barra grandePegamento barra grande $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.730 $ 7.731
53131628
Shampoo3Unidad no definidaShampoo Babyland 700 mlShampoo Babyland 700 ml $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
53131628
Shampoo3Unidad no definidaAcondicionador Babyland 700 mlAcondicionador Babyland 700 ml $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
53131503
Cepillos de dientes30Unidad no definidaCepillo dental niñoCepillo dental niño $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.480
14111704
Papel higiénico7Unidad no definidaPapel Higiénico doble hoja 30 mts. 4 uni.Papel Higiénico doble hoja 30 mts. 4 uni. $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.530 $ 12.530
Total Neto $ 140.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.654
TOTAL OC $ 166.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.