Orden de Compra. Nº3593-256-SE24 "MATERIALES DE CONTRUCCIÓN, FSC N° 20794 DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3593-256-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONTRUCCIÓN, FSC N° 20794 DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Facturación Plaza de Armas 438
Comuna Combarbalá
Impuesto 40755
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas 438
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialflores
Razón Social ORLANDO ERNESTO FLORES ARAYA
R.U.T. 8.070.975-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercialflores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos16Unidad no definidaPINO BRUTO 2X3 3,20PINO BRUTO 2X3 3,20 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
30111601
Cemento10Unidad no definidaSACO DE CEMENTO POLPAICO 25KGSACO DE CEMENTO POLPAICO 25KG $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
11101719
Cinc10Unidad no definidaPLANCHA ZINC ONDA 0,35X 851X3660MMPLANCHA ZINC ONDA 0,35X 851X3660MM $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 214.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.755
TOTAL OC $ 255.255


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.