Orden de Compra. Nº3593-628-SE14 "Insumos catering Pedido Materiales N° 3420 Dideco"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Combarbala
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3593-628-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-07-2014
Nombre de la Orden de Compra Insumos catering Pedido Materiales N° 3420 Dideco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 527481-14-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438
Comuna Combarbalá
Impuesto 3496,12768
Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO COMBARBALA
Razón Social CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ E I DE RESPONSAB
R.U.T. 76.253.400-2
Sucursal SUPERMERCADO COMBARBALA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla1Unidad no definidaMargarina GrandeMargarina Grande $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50131801
Queso natural1,5kilogramoQueso laminadoQueso laminado $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
50181901
Pan fresco5PaquetePan de moldePan de molde $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.681
14111705
Servilletas de papel3PaqueteServilletas 200 unidadesServilletas 200 unidades $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
Total Neto $ 18.401
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.496
TOTAL OC $ 21.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.