Orden de Compra. Nº3593-709-SE20 "compra materiales construccion e insumos"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3593-709-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2021
Nombre de la Orden de Compra compra materiales construccion e insumos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438
Comuna Combarbalá
Impuesto 65909,2425
Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construcciones MarKMosaY
Razón Social MARCELO ALEJANDRO RAMIREZ RAMIREZ
R.U.T. 11.939.609-3
Sucursal Construcciones MarKMosaY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2Unidad no definidaTintas de pintura látex blanco.Tintas de pintura látex blanco. $ 55.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.084 $ 110.084
31211904
Brochas2Unidad no definidaRodillo Chiporro naturalRodillo Chiporro natural $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
31211904
Brochas2Unidad no definidabrochas de 4".brochas de 4". $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrochas de 2"Brochas de 2" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31191501
Papeles de lija1Unidad no definidaLija de fierro del 80Lija de fierro del 80 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
30111601
Cemento1Unidad no definidasaco de cementosaco de cemento $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
53102102
Overol y sobretodo para hombre1Unidad no definidaBuzo Azul.Buzo Azul. $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664
23153309
Insertos graduables para herramientas de corte2Unidad no definidaDisco de corte fino de 4" 1/2.Disco de corte fino de 4" 1/2. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
23153309
Insertos graduables para herramientas de corte1Unidad no definidadisco de corte diamantado de 4 1/2".disco de corte diamantado de 4 1/2". $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
23151901
Cortadores1Unidad no definidaGalletero 4" 1/82 marca makita.Galletero 4" 1/82 marca makita. $ 55.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.042 $ 55.042
39101610
ampolletas de filamento10Unidad no definidaAmpolleta Dicroica Roja 2P.Ampolleta Dicroica Roja 2P. $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.040 $ 105.042
39101610
ampolletas de filamento4Unidad no definidaAmpolleta Dicroica Blanca 2P.Ampolleta Dicroica Blanca 2P. $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.017
Total Neto $ 346.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.909
TOTAL OC $ 412.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.