Orden de Compra. Nº
3593-709-SE20
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compra materiales construccion e insumos
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3593-709-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
compra materiales construccion e insumos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T.
69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas 438
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T.
69.041.100-8
Dirección de Facturación
Plaza Armas N° 438
Comuna
Combarbalá
Impuesto
65909,2425
Dirección de Envío de la Factura
Plaza Armas N° 438
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Construcciones MarKMosaY
Razón Social
MARCELO ALEJANDRO RAMIREZ RAMIREZ
R.U.T.
11.939.609-3
Sucursal
Construcciones MarKMosaY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
2
Unidad no definida
Tintas de pintura látex blanco.
Tintas de pintura látex blanco.
$ 55.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.084
$ 110.084
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
Rodillo Chiporro natural
Rodillo Chiporro natural
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
brochas de 4".
brochas de 4".
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
Brochas de 2"
Brochas de 2"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
31191501
Papeles de lija
1
Unidad no definida
Lija de fierro del 80
Lija de fierro del 80
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
30111601
Cemento
1
Unidad no definida
saco de cemento
saco de cemento
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
53102102
Overol y sobretodo para hombre
1
Unidad no definida
Buzo Azul.
Buzo Azul.
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.664
$ 9.664
23153309
Insertos graduables para herramientas de corte
2
Unidad no definida
Disco de corte fino de 4" 1/2.
Disco de corte fino de 4" 1/2.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
23153309
Insertos graduables para herramientas de corte
1
Unidad no definida
disco de corte diamantado de 4 1/2".
disco de corte diamantado de 4 1/2".
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
23151901
Cortadores
1
Unidad no definida
Galletero 4" 1/82 marca makita.
Galletero 4" 1/82 marca makita.
$ 55.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.042
$ 55.042
39101610
ampolletas de filamento
10
Unidad no definida
Ampolleta Dicroica Roja 2P.
Ampolleta Dicroica Roja 2P.
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.040
$ 105.042
39101610
ampolletas de filamento
4
Unidad no definida
Ampolleta Dicroica Blanca 2P.
Ampolleta Dicroica Blanca 2P.
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.016
$ 42.017
Total Neto
$ 346.891
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.909
TOTAL OC
$ 412.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.