Orden de Compra. Nº3593-801-SE19 "Insumos FSC N° 9.999 Dideco-Omil"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Combarbala
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3593-801-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Insumos FSC N° 9.999 Dideco-Omil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 527481-40-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438
Comuna Combarbalá
Impuesto 36176
Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO COMBARBALA
Razón Social CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ E I DE RESPONSAB
R.U.T. 76.253.400-2
Sucursal SUPERMERCADO COMBARBALA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
Vasos de servicio20Unidad no definidaVasos Plumavit Vasos Plumavit $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
14111703
Toallas de papel4Unidad no definidaToalla nova 10 mtsToalla nova 10 mts $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.360 $ 10.360
52151704
Cucharas domésticas20Unidad no definidaCucharas PlasticasCucharas Plasticas $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111705
Servilletas de papel10Unidad no definidaServilletasServilletas $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50201709
Café instantáneo3Unidad no definidaCafé de 400 grsCafé de 400 grs $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.370 $ 20.370
50202303
Jugos y néctar concentrados10Unidad no definidaJugo Natural de 1 1/2 litro Jugo Natural de 1 1/2 litro $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50202310
Agua mineral10Unidad no definidaAgua mineral 2 litrosAgua mineral 2 litros $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20Unidad no definidaVasos desechables Grandes 10 unidadesVasos desechables Grandes 10 unidades $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
52151502
Platos desechables domésticos20Unidad no definidaPlatos desechables 23cm, 10 unidadesPlatos desechables 23cm, 10 unidades $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3Unidad no definidaKilos de AzúcarKilos de Azúcar $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
50181905
Galletas dulces o pastelitos25Unidad no definidaPaquetes de Galletas dulces Paquetes de Galletas dulces $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.750 $ 16.750
52151703
Tenedores domésticos20Unidad no definidaTenedores PlasticosTenedores Plasticos $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50201713
Bolsitas de te3Unidad no definidaTé Liptón 100 unidadesTé Liptón 100 unidades $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
Total Neto $ 190.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.176
TOTAL OC $ 226.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.