Orden de Compra. Nº3593-94-SE20 "Productos para actividad Escuela de Verano FSC N° 12.982 DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Combarbala
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3593-94-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Productos para actividad Escuela de Verano FSC N° 12.982 DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 527481-40-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438
Comuna Combarbalá
Impuesto 3161,6
Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO COMBARBALA
Razón Social CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ E I DE RESPONSAB
R.U.T. 76.253.400-2
Sucursal SUPERMERCADO COMBARBALA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla2Unidad no definidaDOS KILOS DE MANJARDOS KILOS DE MANJAR $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad no definidaPAQUETES DE GALLETAS SODA 180 KGPAQUETES DE GALLETAS SODA 180 KG $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50202311
Bebidas3Unidad no definidaBEBIDAS DE 3 LITROS (VARIEDADES)BEBIDAS DE 3 LITROS (VARIEDADES) $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL 100 METROSTOALLAS DE PAPEL 100 METROS $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590 $ 2.590
Total Neto $ 16.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.162
TOTAL OC $ 19.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.