Orden de Compra. Nº3594-103-SE17 "Alimentación programa discapacitados "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-103-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Alimentación programa discapacitados
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-31-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor trigal
Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA
R.U.T. 8.260.335-2
Sucursal trigal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad no definidaQUEQUES   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50201706
Café1CajaCAFÉ 170 GRAMOS NESCAFE   $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
50201710
Té de hierbas1CajaTÉ DE HIERBAS DE DIFERENTES SABORES   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
50201713
Bolsitas de te1CajaTÉ CHICO CAJA   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
52121602
Servilletas3UnidadSERVILLETAS   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadNECTAR 105 LITROS DIET   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50202311
Bebidas3UnidadBEBIDA DE FANTASÍA DE 3 LITROS DIET   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4UnidadVASOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES 10 UNIDADES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3UnidadVASOS DE PLUMAVIT 10 UNIDADES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150
52151502
Platos desechables domésticos4UnidadPLATOS PLUMAVIT 10 UNIDADES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
52151704
Cucharas domésticas40UnidadCUCHARAS DE TÉ   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS COSTA VARIEDAD DIFERENTES SABORES   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
Total Neto $ 30.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 30.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.