Orden de Compra. Nº3594-122-AG26 "ALIMENTACION CDM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-122-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION CDM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 07-122 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O´HIGGINS 403 COMUNA DE PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 20615
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 403 COMUNA DE PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS
Razón Social SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS
R.U.T. 7.708.392-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151703
Tenedores domésticos100UnidadTENEDORES DESECHABLES  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadPLATOS DE CARTIN DE 18CM  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS DE POLIPAPEL 10OZ  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS DESECHABLES PARA LIQUIDO FRIO DE 10OZ  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50181901
Pan fresco70UnidadSOPAIPILLAS FRITAS  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadJUGO 1,5 LITROS, SABOR PIÑA Y DURAZNO  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadORTA DE PIÑA MANJAR PARA 50 PERSONAS RECTANGULAR.  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 108.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.615
TOTAL OC $ 129.115


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.708.392-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.