Orden de Compra. Nº
3594-140-AG26
"
MATERIAL DE OFICINA PARA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3594-140-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA PARA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 07-140 del sistema SISTEMA SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Facturación
SAN MARTIN #350 COMUNA PORTEZUELO
Comuna
Portezuelo
Impuesto
41340,2
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN #350 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora el Arrayan E.I.R.L.
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE ASEO, ABARROTES Y LIBRER
R.U.T.
77.089.704-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora el Arrayan E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
LAPICES COLOR AZUL BIC O SIMILAR
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
TACO CALENDARIO 2026
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.600
$ 8.600
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
CAJA DOBLE CLIP 41MM
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.800
$ 12.800
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
TIJERAS DE ESCRITORIO 8" APROX
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
CARPETAS PLÁSTICAS
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
CAJAS ORGANIZADORAS MULTIBOX FLORES
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
BOLSO PARA NOTEBOOK 28 CM ALTO X 38 CM LARGO APROX
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
CAJA DE VISORES PLÁSTICOS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
ORGANIZADORES ESCRITORIO METAL NEGRO
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.980
$ 11.980
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad
FUNDAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
CARPETA DE CARTÓN (TAPA DURA) CON ELASTICO
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
LAPICES COLOR AZUL PILOT
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
Total Neto
$ 217.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.340
TOTAL OC
$ 258.920
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.