Orden de Compra. Nº3594-141-SE25 "MATERIALES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PÚBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-141-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PÚBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-22-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 141 del sistema SISTEMA SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 43778,66
Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel6CajaCLIPS PUNTA REDONDA   $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.542 $ 1.542
44121701
Lápiz pasta48UnidadLAPIZ PILOT BPS FINE   $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.352 $ 38.352
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS ROJAS  $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO   $ 1.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.080 $ 28.080
44122103
Corchetes5UnidadCAJA DE CORCHETES TORRE  $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610 $ 3.610
14111509
Artículos de papelería60UnidadPAPEL ADHESIVO   $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
44121804
Borradores2UnidadBORRADORES DE PIZARRA   $ 534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068 $ 1.068
31201512
Cinta Transparente6UnidadCINTA ADHESIVA GRANDE   $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.436 $ 5.436
44121708
Marcadores12UnidadPLUMON PERMANENTE NEGRO  $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.448 $ 2.448
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMAS TAMAÑO OFICIO   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
44101707
Corcheteras3UnidadCORCHETERA  $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.865 $ 5.865
44121904
Rellenos de tinta2UnidadTINTA PARA TIMBRE COLOR AZUL   $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570 $ 570
14111509
Artículos de papelería300UnidadOPALINA BEAGE   $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100
Total Neto $ 242.541
Descuento $ 12.127
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.779
TOTAL OC $ 274.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.