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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3594-16-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HERRAMIENTAS Y ÚTILES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3594-38-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Portezuelo |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 403 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 403 |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
11153 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 403 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
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Razón Social |
RENATO DIAZ S A
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R.U.T. |
89.125.000-2 |
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Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112003
| Rastrillos | 1 | Unidad | TRUPER BARRE HOJAS CON MANGO DE 22 DIENTES | |
$ 3.521,00
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$ 176,00
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$ 0,00
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$ 3.521
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$ 3.345
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27112007
| Tijeras de podar | 1 | Unidad | TRAMONTINA TIJERA DE PODAR | |
$ 5.454,00
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$ 273,00
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$ 0,00
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$ 5.454
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$ 5.181
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47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 15 | Pote | Q.U. CLORO TABLETAS POTE 1 KILO | |
$ 3.521,00
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$ 2.641,00
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$ 0,00
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$ 52.815
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$ 50.174
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Total Neto
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$ 58.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.153
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$ 69.853
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.