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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3594-174-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-03-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alimentos Reunion Comite Coordinador Campesino |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3594-14-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Portezuelo |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 403 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 403 |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 403 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
santalidia |
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Razón Social |
JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
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R.U.T. |
6.575.158-5 |
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Sucursal |
santalidia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 1 | Bolsa | 41 Pan | |
$ 2.915,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.915
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$ 2.915
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50201713
| Bolsitas de te | 2 | Caja | Té | |
$ 960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.920
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$ 1.920
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52152102
| Vasos para beber domésticos | 50 | Unidad | Vasos plumavit | |
$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000
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$ 2.000
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14111705
| Servilletas de papel | 4 | Paquete | Paquete de servilletas | |
$ 220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 880
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$ 880
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50131801
| Queso natural | 1 | Paquete | Queso | |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.500
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$ 8.500
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14111703
| Toallas de papel | 2 | Rollo | Toalla Nova | |
$ 680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.360
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$ 1.360
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Total Neto
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$ 17.575
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 17.575
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.