Orden de Compra. Nº3594-175-SE23 "ALIMENTACIÓN PROGRAMA TRABAJOS DE TEMPORADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-175-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN PROGRAMA TRABAJOS DE TEMPORADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-60-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 175 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDYCAR
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Sucursal CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados4BotellaJUGOS WATTS  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
53131608
Jabones4UnidadJABÓN LIQUIDO  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
52151908
Moldes para pizzas de uso doméstico4UnidadPIZZAS GRANDES  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
47131801
Limpiadores de suelos1UnidadPOET DE 2 LITROS   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
14111704
Papel higiénico3RolloPAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111703
Toallas de papel3RolloPAPEL ABSORBENTE PARA DISPENSADOR  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 72.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 72.650

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.