Orden de Compra. Nº3594-179-SE25 "MATERIALES DE OFICINA PARA JPL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-179-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA JPL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-22-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 179 del sistema SISTEMA SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 22779,86
Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador20UnidadRESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
44122001
Archivadores de fichas3UnidadARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO  $ 1.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.212 $ 4.212
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ TINTA SUPER GEL 0.5 AZUL   $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.070 $ 7.070
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCARPETAS TAMAÑO OFICIO TAPA TRANSPARENTE CON ACCOCLIP   $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650
44121801
Cinta correctora1UnidadCORRECTOR EN CINTA   $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707 $ 707
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA   $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.955 $ 1.955
44122103
Corchetes5UnidadCAJA DE CORCHETES TORRE  $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610 $ 3.610
Total Neto $ 126.204
Descuento $ 6.310
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.780
TOTAL OC $ 142.674


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.