Orden de Compra. Nº3594-182-SE14 "Tintas para Difusión Biblioteca"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-182-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2014
Nombre de la Orden de Compra Tintas para Difusión Biblioteca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 18386,68
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES
Razón Social FRANCISCO JAVIER MARTIN MUNOZ
R.U.T. 13.108.027-1
Sucursal M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTinta HP 21  $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.672 $ 40.672
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTinta HP 22  $ 14.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.100 $ 56.100
Total Neto $ 96.772
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.387
TOTAL OC $ 115.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.