Orden de Compra. Nº3594-234-AG26 " SERVICIO DE COOCTEL TIPO BUFFET"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-234-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COOCTEL TIPO BUFFET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-234 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O´HIGGINS 403 COMUNA DE PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 68400,19
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 403 COMUNA DE PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIELA ANDREA
Razón Social GABRIELA ANDREA ALVARADO CUEVAS
R.U.T. 13.601.829-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GABRIELA ANDREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadSERVICIO DE COCTEL TIPO BUFFET PARA "HITO DE CIERRE" ACTIVIDAD INICIATIVA GRUPAL Y COMUNITARIA DE CUIDADOS. PARA UN TOTAL DE 45 ASISTENTES. DEBE INCLUIR MANTELERÍA, VAJILLA, MONTAJE, DECORACIÓN Y ARREGLOS FLORALES. TODO EXCEDENTE DEBE SER ENTREGADO AL EQUIPO ORGANIZADOR. DEBE INCLUIR: OPCIONES SALADAS: SOPAIPILLAS Y SALSAS, TAPADITOS, BROCHETAS DE CARNE DE VACUNO Y POLLO, CANAPÉS, EMPANADITAS DE QUESO (CONSIDERANDO AL MENOS 2 UNIDADES DE CADA PRODUCTO POR PERSONA). CONTINUA EN EL SIG. ITEM...  $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadOPCIONES DULCES: MINI ALFAJOR, MINI PIE DE LIMON, GALLETAS, BROCHETAS DE FRUTA (CONSIDERAR AL MENOS 2 UNIDADES DE CADA PRODUCTO POR PERSONA) BEBESTIBLES FRÍOS: JUGOS NATURALES, BEBIDA CON Y SIN AZÚCAR, AGUA MINERAL CON Y SIN GAS (AL MENOS 2 VASOS POR PERSONA) BEBESTIBLES CALIENTES; CAFÉ, TÉ E INFUSIONES. TORTA VARIEDADES (CONSIDERAR MÍNIMO UNA PORCIÓN POR PERSONA). COMPLETAR CON VALOR $1 POR SER CONTINUIDAD DEL PUNTO ANTERIOR.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 360.001
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.400
TOTAL OC $ 428.401


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.601.829-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.685.590-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.