Orden de Compra. Nº3594-262-SE16 "Sobres y opalina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-262-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2016
Nombre de la Orden de Compra Sobres y opalina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-46-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARGARITA DEL CARMEN
Razón Social MARGARITA DEL CARMEN SAN MARTÍN MUÑOZ
R.U.T. 12.794.904-2
Sucursal MARGARITA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar200UnidadSobres americanos  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
14111525
Papel multiuso100HojaOpalina tamaño carta  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 22.000
Descuento $ 2.200
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 19.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.