Orden de Compra. Nº
3594-294-SE22
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Alimentación, ceremonia de becas
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3594-294-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
Alimentación, ceremonia de becas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-41-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Portezuelo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 551 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Facturación
O'Higgins 403
Comuna
Portezuelo
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLAUDYCAR
Razón Social
GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T.
11.134.734-4
Sucursal
CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
8
Botella
JUGOS WATTS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50202311
Bebidas
5
Botella
BEBIDAS 3 LITROS
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
TORTA PARA 50 PERSONAS
$ 53.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.100
$ 107.100
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS PLASTICOS DESECHABLES
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio
100
Unidad
TENEDORES PLÁSTICOS DESECHABLES
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
52151502
Platos desechables domésticos
100
Unidad
PLATOS DESECHABLES
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
50201706
Café
1
Tarro
NESCAFÉ
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCARES
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
14111705
Servilletas de papel
2
Paquete
SERVILLETAS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
Total Neto
$ 152.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 152.100
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.