Orden de Compra. Nº3594-294-SE22 "Alimentación, ceremonia de becas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-294-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2022
Nombre de la Orden de Compra Alimentación, ceremonia de becas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 551 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDYCAR
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Sucursal CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados8BotellaJUGOS WATTS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50202311
Bebidas5BotellaBEBIDAS 3 LITROS  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2UnidadTORTA PARA 50 PERSONAS   $ 53.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS PLASTICOS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio100UnidadTENEDORES PLÁSTICOS DESECHABLES   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadPLATOS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50201706
Café1TarroNESCAFÉ  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARES   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
14111705
Servilletas de papel2PaqueteSERVILLETAS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 152.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 152.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.