Orden de Compra. Nº
3594-305-TD26
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3594-19-FTD26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3594-305-TD26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3594-19-FTD26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 07-305 del sistema SISTEMA SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Facturación
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna
Portezuelo
Impuesto
252009,35
Dirección de Envío de la Factura
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAUFMANN S.A - SUC. ARICA
Razón Social
KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T.
92.475.000-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KAUFMANN S.A - SUC. ARICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
FILTRO DE COMBUSTIBLE
$ 24.671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.671
$ 24.671
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
FILTRO DE UREA ALLIANCE
$ 77.427,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.427
$ 77.427
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
FILTRO SECADOR AIRE SNP26.CL
$ 93.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.189
$ 93.189
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
J.PIEZ.ELEM.FILTRO ACEITE SNP26.CL
$ 21.063,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.063
$ 21.063
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
FILTRO AIRE-SNP26.CL
$ 146.575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.575
$ 146.575
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
FILTRO ANTIPOLEN-SNP26.CL
$ 33.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.070
$ 33.070
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
ELEMENTO FILTRANTE SNP26.CL.PE
$ 41.499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.499
$ 41.499
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
29
Litro
RIMULA R5 LE 10W-30
$ 6.153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.437
$ 178.437
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Global
SPIRAX S3 AD 80W90 209L (9.5L)
$ 73.834,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.834
$ 73.834
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
2
Unidad
RETEN RADIAL-SNP26.CL_PE25
$ 73.884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.768
$ 147.768
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
9
Unidad
SPIRAX S2 G 80W
$ 6.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.632
$ 61.632
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
INSUMOS VARIOS
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Global
MANO DE OBRA MECANICA
$ 412.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 412.200
$ 412.200
Total Neto
$ 1.326.365
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 252.009
TOTAL OC
$ 1.578.374
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.