|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3594-331-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-05-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención y repuestos KL.YJ-81 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3594-3-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Portezuelo |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
|
|
R.U.T. |
69.140.200-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 403 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
|
|
R.U.T. |
69.140.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
O'Higgins 403 |
|
Comuna |
Portezuelo
|
|
Impuesto |
10547,47 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 403 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Serviciosreparcionesmecanicas |
|
Razón Social |
IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA
|
|
R.U.T. |
10.833.632-3 |
|
Sucursal |
Serviciosreparcionesmecanicas |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | Balde de grasa | Orden de trabajo n° 4656 |
$ 61.681,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 61.681
|
$ 61.681
|
|
|
Total Neto
|
$ 61.681
|
|
Descuento
|
$ 6.168
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.547
|
|
$ 66.060
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.