Orden de Compra. Nº3594-349-SE19 "MATERIALES DE OFICINA SEGURIDAD PÚBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-349-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA SEGURIDAD PÚBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente2BolsaGLOBO Nº 9 STANDARD AZUL X 50 UNIDADES  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
25132002
Globos de aire caliente2BolsaGLOBO Nº 9 STANDARD AMARILLO X 50 UNIDADES  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
25132002
Globos de aire caliente2BolsaGLOBO Nº 9 STANDARD BLANCO X 50 UNIDADES  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadPEGAMENTO UNIVERSAL 100 ML SILICONA  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadTACO APUNTES ADHESIVO 76X76 MM 100 HOJAS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCARPETA CARTÓN OFICIO DIFERENTES COLORES   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
60121112
Cartón piedra3UnidadCARTON PIEDRA 1,5 MM 55X77 CMS EUROPA  $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710 $ 1.710
14111610
Cartulina3PliegoCARTULINA COLOR ROJO OSCURO 55X77  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510
14111610
Cartulina3PliegoCARTULINA COLOR CEFE 55X77  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510
14111610
Cartulina5PliegoCARTULINA METÁLICA 50X65 CMS ORO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
14111610
Cartulina3PliegoCARTULINA COLOR VERDE OSCURO 55X77  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510
14111610
Cartulina5PliegoCARTULINA METÁLICA 50X65 CMS AZUL   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
14111610
Cartulina5PliegoCARTULINA METÁLICA 50X65 CMS PLATA  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
11151508
Fibras de lana1RolloLANA SUPER ECO 100 GRS BLANCO  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
Total Neto $ 33.470
Descuento $ 3.347
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 30.123

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.