Orden de Compra. Nº3594-36-SE23 "MATERIALES DE OFICINA, VÍNCULOS V.16 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-36-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, VÍNCULOS V.16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-66-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121611
Perforadoras1UnidadPERFORADORA METAL 30 HJS T-8 NEGRA 2821900 $ 8.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.490 $ 8.490
44121613
Saca corchetes1UnidadSACACORCHETE MARIPOSA 74159293700 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA ESSENTIAL MEDIANA 24- 26/6 6032000 $ 4.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.090 $ 4.090
14111509
Artículos de papelería5UnidadPAPEL MULTIPROPÓSITO CARTA FOTOCOPIA 2685300 $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.950 $ 31.950
14111509
Artículos de papelería5UnidadPAPEL MULTIPROPÓSITO OFICIO FOTOCOPIA 2685200 $ 7.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.950 $ 37.950
44121708
Marcadores5UnidadMARCADOR PERMANENTE NEGRO PTA. FINA 2745701 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
44121708
Marcadores5UnidadMARCADOR PERMANENTE ROJO PTA. FINA 2745702 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
14111530
Notas de papel autoadhesivo3UnidadTACO ADHESIVO NEON 76X76 MM 500 HJS 1206500 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
44121708
Marcadores5UnidadMARCADOR PERMANENTE AZUL PTA. FINA 2745700 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
14111509
Artículos de papelería2UnidadCINTA ADHESIVA 18 X 30 MTS 1153700 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
44121701
Lápiz pasta20UnidadLÁPIZ PASTA CRISTAL AZUL 1420100 $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
14111509
Artículos de papelería2UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 24MM X 20 MTS 1180300 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
Total Neto $ 109.570
Descuento $ 10.957
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 98.613

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.