Orden de Compra. Nº3594-360-SE22 "ALIMENTACIÓN PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-360-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDYCAR
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Sucursal CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaTE   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50181901
Pan fresco1Global40 PAN   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1Global40 LAMINAS DE JAMÓN   $ 14.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.670 $ 14.670
50201706
Café1TarroCAFÉ   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
50131801
Queso natural40LáminaLAMINAS DE QUESO  $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaquetePAQUETE DE GALLETAS SURTIDAS   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
14111703
Toallas de papel3RolloTOALLA DE PAPEL  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 49.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 49.510

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.