Orden de Compra. Nº3594-372-SE23 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMA AUTOCONSUMO LORENA FERNANDEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-372-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMA AUTOCONSUMO LORENA FERNANDEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-65-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 372 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 44986,87
Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos5UnidadPOLINES IMPREGNADOS 3"-4" X 2,65 MTS DE LARGO  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
11121604
Madera de coníferas20UnidadTAPA PINO SECO CANTEADA 1"X4" X 3,20 MTS ARAUCO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
11121604
Madera de coníferas7UnidadPINO DIMENSIONADO SECO 4"X4" X 3,20 ARAUCO MSD  $ 10.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.995 $ 71.995
31162309
Estantes de montaje2UnidadBISAGRAS LIOI PACK 3 L86 3X3 LATONADA DS  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
11162111
Malla1UnidadROLLO MALLA GALVANIZADA 25 MTS  $ 61.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.170 $ 61.170
30102212
Plancha de cinc4UnidadPLANCHA ZINC EN ACANALADO 0.33X2.50 MTS  $ 10.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.200 $ 42.200
31162003
Clavos de acabado1kilogramoCLAVO DE MADERA 3"  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31162003
Clavos de acabado2kilogramoCLAVO DE ZINC 3"  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 239.165
Descuento $ 2.392
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.987
TOTAL OC $ 281.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.