Orden de Compra. Nº
3594-372-SE23
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMA AUTOCONSUMO LORENA FERNANDEZ
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3594-372-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMA AUTOCONSUMO LORENA FERNANDEZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-65-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Portezuelo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 372 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Facturación
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna
Portezuelo
Impuesto
44986,87
Dirección de Envío de la Factura
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MULTICOMERCIAL CHILLAN
Razón Social
MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T.
76.465.237-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MULTICOMERCIAL CHILLAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121603
Troncos
5
Unidad
POLINES IMPREGNADOS 3"-4" X 2,65 MTS DE LARGO
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
11121604
Madera de coníferas
20
Unidad
TAPA PINO SECO CANTEADA 1"X4" X 3,20 MTS ARAUCO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
11121604
Madera de coníferas
7
Unidad
PINO DIMENSIONADO SECO 4"X4" X 3,20 ARAUCO MSD
$ 10.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.995
$ 71.995
31162309
Estantes de montaje
2
Unidad
BISAGRAS LIOI PACK 3 L86 3X3 LATONADA DS
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
11162111
Malla
1
Unidad
ROLLO MALLA GALVANIZADA 25 MTS
$ 61.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.170
$ 61.170
30102212
Plancha de cinc
4
Unidad
PLANCHA ZINC EN ACANALADO 0.33X2.50 MTS
$ 10.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.200
$ 42.200
31162003
Clavos de acabado
1
kilogramo
CLAVO DE MADERA 3"
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31162003
Clavos de acabado
2
kilogramo
CLAVO DE ZINC 3"
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 239.165
Descuento
$ 2.392
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.987
TOTAL OC
$ 281.760
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.