Orden de Compra. Nº3594-385-SE25 "MANTENCIÓN CAMIÓN LIMPIA FOSAS LXFD-53"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-385-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CAMIÓN LIMPIA FOSAS LXFD-53
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-18-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 385 del sistema SISTEMA SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna *
Impuesto 44672,61
Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas
Razón Social IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA
R.U.T. 10.833.632-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadMANO DE OBRA MANTENCIÓN  $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
15121501
Aceite de motor1UnidadACEITE DE MOTOR  $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.697 $ 43.697
40161504
Filtros de aceite1UnidadFILTRO DE ACEITE  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521
40161513
Filtros de combustible1UnidadFILTRO DE PETROLEO  $ 18.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.655 $ 18.655
40161505
Filtros de aire1UnidadFILTRO DE AIRE  $ 55.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.462 $ 55.462
40161527
Kits de reparación de filtros1UnidadFILTRO DECANTADOR  $ 68.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.908 $ 68.908
Total Neto $ 261.243
Descuento $ 26.124
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.673
TOTAL OC $ 279.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.