Orden de Compra. Nº3594-386-SE23 "MATERIALES DE OFICINA ALCALDIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-386-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ALCALDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-66-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 386 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad1UnidadAPOYA MOUSE   $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.490 $ 5.490
44121506
Sobres estándar100UnidadSOBRE AMERICANO   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadSET POST-IT  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
44121704
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ PASTA PILOT MEDIUM 1.0   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
44121704
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ PASTA PILOT FINE AZUL   $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.080
14111525
Papel multiuso50UnidadOPALINA   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad1UnidadAPOYA MUÑECA  $ 13.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
Total Neto $ 108.120
Descuento $ 10.812
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 97.308

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.