Orden de Compra. Nº3594-462-SE22 "ALIMENTACIÓN JORNADA PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-462-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN JORNADA PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDYCAR
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Sucursal CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral2BotellaAGUA MINERAL 3 LITROS   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
50202311
Bebidas2BotellaBEBIDAS 3 LITROS   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS DESECHABLES   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA DE PAPEL   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Global6 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS   $ 7.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
50201706
Café1TarroCAFÉ   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 26.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 26.050

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.