Orden de Compra. Nº3594-47-SE25 "INSUMOS PARA ACTIVIDADES CARNAVAL DE VERANO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-47-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ACTIVIDADES CARNAVAL DE VERANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-22-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 15737,7
Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería15UnidadPAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE (10 HOJAS CADA UNO)  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250 $ 38.250
60101603
Marcos para certificados10UnidadMARCO PARA DIPLOMA TAMAÑO CARTA  $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
14111525
Papel multiuso65UnidadOPALINA COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaCINTA TRICOLOR, ROLLOS DE 10 METROS   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
Total Neto $ 87.190
Descuento $ 4.360
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.738
TOTAL OC $ 98.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.