Orden de Compra. Nº3594-487-AG25 "MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-487-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 487 del sistema SISTEMA SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O´HIGGINS #403 COMUNA DE PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 90250
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS #403 COMUNA DE PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Algemag SpA
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES ALGEMAG SPA
R.U.T. 77.779.466-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Algemag SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1UnidadREALIZAR REEMPLAZO DE FOTOCELDA EXISTENTE EN COORDENADAS (726816 M E, 5943682 M S), SE DEBE INSTALAR (PORTA FOCELDA CON FOTOLCEDA) Y AFIANZAR CON DOBLE TORNILO, EL CIRCUITO ESTA ENERGIZADO POR EL EMPALME N° CUENTA 94405 DE COORDENADAS (726816 M E, 5943682 M S) EN EL SECTOR MEMBRILLAR, PRESENTAR INFORME FOTOGRÁFICO DE LOS CAMBIOS (ANTES Y DESPUÉS). LOS MATERIALES DEBEN SER NUEVOS EL ALUMBRADO PÚBLICO DEBE QUEDAR OPERATIVO.  $ 118.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.750 $ 118.750
39111603
Alumbrado público1UnidadREALIZAR REEMPLAZO DE CABEZAL DE LUMINARIA EXISTENTE (725440 M E,5948167 M S) E INSTALAR LUMINARIA LED PROPORCIONADA POR LA MUNICIPALIDAD, EL CIRCUITO ESTA ENERGIZADO POR EL EMPALME N° CUENTA 85376 DE COORDENADAS (725440 M E, 5948167 M S) EN EL SECTOR LLAHUEN, PRESENTAR INFORME FOTOGRÁFICO DE LOS CAMBIOS (ANTES Y DESPUÉS). LOS MATERIALES DEBEN SER NUEVOS Y EL ALUMBRADO PÚBLICO DEBE QUEDAR OPERATIVO.  $ 118.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.750 $ 118.750
39111603
Alumbrado público1UnidadREALIZAR CAMBIO DE 70 ML DE PREENSAMBLADO DE 2X 16MM2 NEUTRO AISLADO, E INSTALAR 4 GRAMPAS DE RETENCIÓN, Y 4 CONECTORES, EN LAS COORDENADAS (730256 M E, 5944993 M S). REEMPLAZAR CONECTORES Y FUSIBLE AÉREO EN LUMINARIA LED EXISTENTE EN LAS COORDENADAS (730014 M E, 5945123 M S). PARA AMBOS CASOS EL CIRCUITO ESTA ENERGIZADO POR EL EMPALME N° CUENTA 25132 DE COORDENADAS (730063 M E,5945067 M S) EN EL SECTOR CUCHA URREJOLA, PRESENTAR INFORME FOTOGRÁFICO DE LOS CAMBIOS (ANTES Y DESPUÉS).   $ 118.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.750 $ 118.750
39111603
Alumbrado público1UnidadREEMPLAZAR CONECTORES Y FUSIBLE AÉREO EN LUMINARIA LED EXISTENTE CONECTADA EN PREENSAMBLADO 2X16MM2 EN LAS COORDENADAS (729713 M E, 5953986 M S) EN POB. LA VINITA, PRESENTAR INFORME FOTOGRÁFICO DE LOS CAMBIOS (ANTES Y DESPUÉS). LOS MATERIALES DEBEN SER NUEVOS Y EL ALUMBRADO PÚBLICO DEBE QUEDAR OPERATIVO.  $ 118.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.750 $ 118.750
Total Neto $ 475.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.250
TOTAL OC $ 565.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.