Orden de Compra. Nº3594-489-SE20 "Insumos de aseo habitabilidad "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-489-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo habitabilidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-34-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gladys del Carmen
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Sucursal Gladys del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones20UnidadJabón liquido   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
47131615
Escobillones10UnidadEscobillon   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131810
Productos para lavar platos20UnidadLavalozas 750 ml  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCloro 1 litro  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131502
Paños de limpieza20UnidadPaño multiuso   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCloro gel 900 ml   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
47131618
Mopas húmedas20UnidadTrapero  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
46181504
Guantes protectores20PaqueteGuantes   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
Total Neto $ 214.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 214.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.