Orden de Compra. Nº3594-498-SE15 "Material de oficina Control Interno"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-498-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Material de oficina Control Interno
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-46-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 4008,24
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARGARITA DEL CARMEN
Razón Social MARGARITA DEL CARMEN SAN MARTÍN MUÑOZ
R.U.T. 12.794.904-2
Sucursal MARGARITA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección1UnidadLápiz corrector  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
44111509
Portalápiz1UnidadPorta lapiz  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
44121701
Lápiz pasta3UnidadLápiz pasta (rojo, azul y negro)  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540
44121705
Portaminas1UnidadPortaminas  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
44121708
Marcadores1UnidadDestacador  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
60121535
Goma de borrar1UnidadGoma de borrar  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
14111530
Notas de papel autoadhesivo3UnidadTacos adhesivos  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
44122011
Carpetas para archivos3UnidadCarpetas plasticas transparentes  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1ResmaResma tamaño carta  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1ResmaResma tamaño oficio  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
Total Neto $ 23.440
Descuento $ 2.344
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.008
TOTAL OC $ 25.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.