Orden de Compra. Nº
3594-498-SE15
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Material de oficina Control Interno
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3594-498-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
Material de oficina Control Interno
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-46-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Portezuelo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Facturación
O'Higgins 403
Comuna
Portezuelo
Impuesto
4008,24
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARGARITA DEL CARMEN
Razón Social
MARGARITA DEL CARMEN SAN MARTÍN MUÑOZ
R.U.T.
12.794.904-2
Sucursal
MARGARITA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
1
Unidad
Lápiz corrector
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
44111509
Portalápiz
1
Unidad
Porta lapiz
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad
Lápiz pasta (rojo, azul y negro)
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540
$ 540
44121705
Portaminas
1
Unidad
Portaminas
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
44121708
Marcadores
1
Unidad
Destacador
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
60121535
Goma de borrar
1
Unidad
Goma de borrar
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
14111530
Notas de papel autoadhesivo
3
Unidad
Tacos adhesivos
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
44122011
Carpetas para archivos
3
Unidad
Carpetas plasticas transparentes
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Resma
Resma tamaño carta
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Resma
Resma tamaño oficio
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.100
$ 3.100
Total Neto
$ 23.440
Descuento
$ 2.344
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.008
TOTAL OC
$ 25.104
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.