Orden de Compra. Nº3594-50-SE19 "MATERIALES SECTOR EL SAUCE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-50-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SECTOR EL SAUCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-38-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69 del sistema SISTEMA SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 40415,66
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante1GalónCERESITA CERESTAIN NATURAL GALÓN   $ 19.403,00 $ 970,00 $ 0,00 $ 19.403 $ 18.433
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónTRICOLOR ESMALTE SINT BLANCO GLN  $ 20.328,00 $ 1.016,00 $ 0,00 $ 20.328 $ 19.312
31211501
Pinturas al esmalte2GalónSW ESM. SINT. AZUL EXTRA PROTEC BASE R 1/4GL  $ 7.387,00 $ 740,00 $ 0,00 $ 14.774 $ 14.034
31201503
Cintas adhesivas de protección7Unidad3M CINTA ENMARCARAR 48MMX40MT TARTAN 2210 M.TAPE  $ 1.588,00 $ 554,00 $ 0,00 $ 11.116 $ 10.562
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadSW ESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO 4GL  $ 36.966,00 $ 1.848,00 $ 0,00 $ 36.966 $ 35.118
11121603
Troncos10UnidadMSD ESTRUCTURAL VIGA 2X6X4.26 MTS IMPORTA  $ 10.076,00 $ 3.027,00 $ 0,00 $ 100.760 $ 97.733
31161601
Pernos de anclaje65UnidadPERNO COCHE 5/16 X 3 1/2  $ 84,00 $ 271,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.189
31161701
Tuercas de anclaje65UnidadTUERCA HEXAG CTE G2 UNC ZB 5/16-18  $ 25,00 $ 68,00 $ 0,00 $ 1.625 $ 1.557
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 644-2" IMP  $ 328,00 $ 34,00 $ 0,00 $ 656 $ 622
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO ESPONJA 4 1/4" IMP.  $ 176,00 $ 17,00 $ 0,00 $ 352 $ 335
27112801
Brocas2UnidadBOSH BROCA SALOMONICA MADERA 8MM  $ 2.311,00 $ 231,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.391
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA FIERRO ISESA GRANO 150  $ 294,00 $ 15,00 $ 0,00 $ 294 $ 279
42281706
Lubricantes de instrumentos1UnidadW-40 LUBRICANTE 155GR  $ 3.235,00 $ 162,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.073
31161815
Golillas de tope65UnidadGOLILLA PLANA 5/16 CORRIENTE  $ 34,00 $ 134,00 $ 0,00 $ 2.210 $ 2.076
Total Neto $ 212.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.416
TOTAL OC $ 253.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.