Orden de Compra. Nº3594-541-SE24 "MATERIALES EMERGENCIA DEPT. SOCIAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-541-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES EMERGENCIA DEPT. SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 541 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 15679,94
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142317
Codo de tubería1UnidadCODO 110 MM X 45  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
40142115
Tubería de plástico1UnidadCOPLA UNION HID. 110 CEM   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
40142317
Codo de tubería2UnidadCODO HID. 20 CEM  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240
40142317
Codo de tubería2UnidadCODO HID. 110 CEM.   $ 6.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
40142115
Tubería de plástico2UnidadTIRA PVC HID. 110 MM C-10  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
40142115
Tubería de plástico2UnidadTIRA PVC HID. 20 MM  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1UnidadPEGAMENTO PVC VINILIT 240 CC  $ 4.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
31191501
Papeles de lija1PliegoLIJA METAL 100   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
Total Neto $ 86.870
Descuento $ 4.344
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.680
TOTAL OC $ 98.206


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.