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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3594-562-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales mantención de caminos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3594-38-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Portezuelo |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 403 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 403 |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
141340,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 403 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
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Razón Social |
RENATO DIAZ S A
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R.U.T. |
89.125.000-2 |
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Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211906
| Rodillos de pintar | 5 | Unidad | Rodillo lana termofus 18cm a 7" | |
$ 1.672,00
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$ 417,00
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$ 0,00
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$ 8.360
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$ 7.943
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31162301
| Perfiles de montaje | 10 | Unidad | Perfil cuad. 100x100x5mmx6mt 86.46k | |
$ 67.387,00
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$ 20.221,00
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$ 0,00
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$ 673.870
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$ 653.649
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86131502
| Pintura | 5 | Unidad | Ceresita anticorr estr. negro gl | |
$ 13.151,00
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$ 3.287,00
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$ 0,00
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$ 65.755
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$ 62.468
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27112819
| Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador | 10 | Unidad | Bosch disco corte 41/2" 1mm inox | |
$ 412,00
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$ 209,00
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$ 0,00
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$ 4.120
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$ 3.911
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23171509
| Soldadura | 5 | kilogramo | Soldadura 6011 3/32 indura punto azul | |
$ 3.353,00
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$ 838,00
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$ 0,00
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$ 16.765
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$ 15.927
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Total Neto
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$ 743.898
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 141.341
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$ 885.239
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.