Orden de Compra. Nº3594-583-SE19 "ALIMENTOS PROGRAMA PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-583-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PROGRAMA PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-40-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1117 del sistema SISTEMA SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados3BotellaJUGOS NÉCTAR DIFERENTES SABORES BOTELLA 1.5 LITROS   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
50201711
Té instantáneo1CajaCAJA DE TÉ  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
50181901
Pan fresco50UnidadPAN FRESCO HALLULLA  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA NOVA  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS DE PLUMAVIT DESECHABLES  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50201709
Café instantáneo1TarroTARRO GRANDE DE NESCAFÉ  $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280 $ 4.280
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZÚCAR BOLSA 1 KILO  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
50131801
Queso natural50LáminaLÁMINAS DE QUESO  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas50LáminaLÁMINAS DE JAMÓN SÁNDWICH  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 39.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 39.510

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.