Orden de Compra. Nº3594-594-SE21 "MATERIALES PARA DECORACIÓN 18 SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-594-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA DECORACIÓN 18 SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-42-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1083 del sistema SISTEMA SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60111408
Ondas o cintas decorativas3UnidadGUIRNALDA DIECIOCHERA DIAMANTE 180 BIG PARTY  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20UnidadSILICONA LIQUIDA 100 GRS. FULTONS  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
31201603
Gomas8PliegoGOMA EVA PLIEGO 60X40 AZUL OSCURO KREARTE  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
31201603
Gomas8PliegoGOMA EVA PLIEGO 60X40 ROJO KREARTE  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
11121803
Lino2UnidadHILO INVISIBLE 200 METROS IMPORTADO  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
60111408
Ondas o cintas decorativas3UnidadGUIRNALDA CHICA CERO LARGA NACIONAL  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
53141502
Alfileres de gancho13CajaALFILER GANCHO DORADO X 12 UNIDADES PETUNIA  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690
31201603
Gomas8PliegoGOMA EVA PLIEGO 60X40 NEGRO KREARTE  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
60111408
Ondas o cintas decorativas8UnidadADORNO GIGANTE SOL 103 CMS NACIONAL  $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadPINTURA SPRAY NEGRO MATE 400 ML REX  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
Total Neto $ 47.630
Descuento $ 4.763
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 42.867

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.