Orden de Compra. Nº3594-606-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3594-23-LP21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-606-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3594-23-LP21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-23-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140580011 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor francisco oliver arquitectos ltda.
Razón Social FRANCISCO OLIVER ARQUITECTOS LTDA
R.U.T. 76.030.585-5
Sucursal francisco oliver arquitectos ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111617
Servicios temporales de arquitectura1UnidadSE REQUIERE DE LOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES PARA EL DISEÑO CESFAM DE LA COMUNA DE PORTEZUELO, DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES APROBADOS POR LA ENTIDAD FINANCISTA, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIO DE SALUD ÑUBLE.Se Emitirá Factura Exenta de IVA $ 53.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.100.000 $ 53.100.000
Total Neto $ 53.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 53.100.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.