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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3594-62-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
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Dirección de Facturación |
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
110034,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CYFES |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA Y FERRETERIA EMMA SPA
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R.U.T. |
77.765.896-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CYFES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112002
| Azadones | 8 | Unidad | AZADÓN COMBINADO AZADILLA 2 PUNTAS CON MANGO DE MADERA MATERIAL RESISTENTE | |
$ 9.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.784
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$ 77.784
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27112004
| Palas | 7 | Unidad | PALA HOYERA CON PALO DE MADERA RESISTENTE | |
$ 13.601,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.207
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$ 95.207
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27112005
| Hachas | 8 | Unidad | HACHAS DE MANO CON MANGO Y FILO | |
$ 7.592,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.736
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$ 60.736
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25172907
| Faro de vehículo | 7 | Unidad | BALIZA AMBAR LED, SE ADJUNTA REFERENCIA. | |
$ 36.871,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 258.097
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$ 258.097
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39111609
| Linternas de queroseno, propano o butano | 8 | Unidad | LINTERNA O FOCO PORTATIL RECARGABLE ALCANCE MINIMO 700 METROS, DIAMETRO DE AL MENOS 10 CM | |
$ 10.913,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.304
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$ 87.304
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Total Neto
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$ 579.128
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.034
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$ 689.162
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.